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审计部完成2019年度省属企业内部审计统计报表填报工作
发布日期:2020-01-07 浏览:26348次

根据省国资委和交控集团有关做好2019年度省属企业内部审计统计报表的工作要求,集团审计部及时组织所属各单位审计部门进行报表填报工作。

经统计,集团内审部门2019年度共计完成各类审计项目和纪委等相关配合任务31项,总项目完成数与2018年度持平,审计总金额达到10.14亿,比2018年度提高了3.86亿,提出各类审计建议达73条,有利地促进了各级单位的内部管理水平和精细化、合规性管控能力的提升。

年度统计结果显示,2019年度yth2206游艇会手机版下载内部审计重点突出对所属单位领导人员的经济责任审计工作,全年共计开展任期、任中审计18项,积极地促进了各级领导人员严格履职履责,有利地加强了对所属单位领导人员行使权利的制约和监督。